審計員工作和職責
作為審計,大家需要有判斷與決策能力,還要有較強的工作執行能力。下面是小編給大家帶來的審計員工作內容和職責(7篇),歡迎大家閱讀轉發!
審計員工作和職責篇1
1、圍繞推動公司戰略、核心經營目標達成開展相關審計評價和目標督辦工作;
2、負責對公司年度重大經營、管理進行專項審計評價
3、負責對公司財務收支及經濟活動的合法性、真實性和正確性進行審計評價,
4、負責對公司各部門廈職情況進行評價,
5、負責對公司內控制度的建立、健全、合規運行情況進行審計評價,
6、負責建立和完善公司風控體系,并確保正常運行,
7、開展監察廉正建設工作,負責處理公司各類舉報投訴調查,并對員工違紀違規
為進行處理,
8、協助中心負責人開展內部日常事務工作
審計員工作和職責篇2
職責描述:
1、負責制定公司及全網安全審計的相應指導意見、管理辦法、規范等,完善審計工作標準和工作流程;
2、負責年度審計計劃的制定和執行,并具備獨立審核,出具審計結果報告,落實被審計部門整改情況,確保審計意見得到有效執行,保障信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性;
3、負責審計系統體系設計,在系統中構建數據采集、分析模型實現相關安全審計策略;
3、負責公司及全網安全日志、敏感數據操作日志采集的組織、執行檢查和運營管理工作;
4、負責安全審計策略的研究、制定、執行效果跟蹤及評價改進工作;
5、負責全網日志數據的審計分析、數據分析挖掘和審計總結、改進報告工作。
6、及時了解最新的信息安全相關的法律法規及行業要求,并貫徹到日常審計工作中。
任職要求:
教育:要求大學本科及本科以上學歷,計算機或信息安全或統計與數據分析等相關專業。
知識:要求熟悉計算機基礎理論;熟悉安全審計理論及應用;熟悉日志采集、流量采集技術理論及應用;熟悉大數據分析相關技術,熟悉數據分析模型構建;熟悉相關標準(如ISO2700x,ITIL等);
技能:具備中大型企業安全審計、安全體系測評評價工作經驗,可獨立負責組織管理實施安全審計等專項工作,包括計劃方案制定、過程執行、報告編制、結果跟蹤等;具備安全審計系統建設及推廣工作經驗;具備大數據分析及數據安全建模能力;熟悉各類數據采集工具、采集檢測測試工具、安全審計工具等;
經驗:5年以上安全審計、數據分析工作經驗,至少2年以上業務管理類、系統維護、系統運營類或系統建設類工作經驗。
資質:具備CISA、CISP、CISSP、ISO27001認證優先。
審計員工作和職責篇3
1、統籌集團工程審計、財務審計工作,主導工程審計工作;
2、 根據董事會要求,審計集團管理層經營決策及項目公司經營層的經營活動執行情況、合法合規性,并直接向董事會匯報;
3、建立健全集團審計監察管理體系、制度與流程、工作標準的編制與推行落地;
4、做好全集團工程造價、成本監督控制等業務審計監察工作;
5、負責集團董事會及分管領導安排的其他工作;
6、負責審核標書、協議、合同(法律條款);
7、協助律師團隊處理公司各類案件。
審計員工作和職責篇4
合規和審計經理負責對業務和財務流程進行內部審計。向管理層提供獨立、客觀的審計結果,并且基于充分、有效地了解業務流程、風險管控的基礎上,提供具有深刻見解的、以業務為導向的建議,以幫助改進各種流程。
1.制定和維護基于風險管控的審計計劃,包括管理層提出的任何業務風險或控制問題
2.向管理層匯報每次審計的結果,包括管理層對于審計結果的回復和提出的行動計劃
3.與業務管理部門確定每項審計工作的范圍
4.對業務流程、風險管理和控制進行內部審查,獨立開展工作或者作為審計項目的一名團隊成員
5.提出改進業務流程、風險管理和控制的建議,幫助業務增值
6.跟蹤審計結果提出的主要建議與后續行動,并且提供相關后續報告,以確保行動計劃得到執行。以及進行管理層要求的任何商業審查、欺詐調查或其他特別項目審計
job requirements:崗位需求:
1.至少是本科及以上或者擁有相關證書(如mba、ca、cpa或其他金融證書)
2.擁有內部審計或信息技術審計資格(比如:cia或者cisa)可以優先考慮
3.至少4年的'相關工作經歷;擁有4大會計師事務所的外部審計或內部審計經驗優先考慮
4.在相同的內部審計環境中,有在企業內部從事合規、內審,欺詐調查等實際操作經驗可以優先考慮
負責對業務和財務流程進行內部審計。向管理層提供獨立、客觀的審計結果,并且基于充分、有效地了解業務流程、風險管控的基礎上,提供具有深刻見解的、以業務為導向的建議,以幫助改進各種流程。
1.制定和維護基于風險管控的審計計劃,包括管理層提出的任何業務風險或控制問題
2.向管理層匯報每次審計的結果,包括管理層對于審計結果的回復和提出的行動計劃
3.與業務管理部門確定每項審計工作的范圍
4.對業務流程、風險管理和控制進行內部審查,獨立開展工作或者作為審計項目的一名團隊成員
5.提出改進業務流程、風險管理和控制的建議,幫助業務增值
6.跟蹤審計結果提出的主要建議與后續行動,并且提供相關后續報告,以確保行動計劃得到執行。以及進行管理層要求的任何商業審查、欺詐調查或其他特別項目審計
job requirements:崗位需求:
1.至少是本科及以上或者擁有相關證書(如mba、ca、cpa或其他金融證書)
2.擁有內部審計或信息技術審計資格(比如:cia或者cisa)可以優先考慮
3.至少4年的相關工作經歷;擁有4大會計師事務所的外部審計或內部審計經驗優先考慮
4.在相同的內部審計環境中,有在企業內部從事合規、內審,欺詐調查等實際操作經驗可以優先考慮
審計員工作和職責篇5
1、根據公司實際情況編制并執行年度審計計劃,確保各項工作有序開展;
2、負責對集團及項目公司的內部控制制度的健全性、合理性和有效性等情況進行審計監督;
3、負責對對各項目的工程成本情況進行審計;
4、根據審計制度與年度審計計劃,對集團所屬項目的工程成本、預結算、招投標等情況進行審計;
5、負責對公司及所屬單位的內部控制制度的健全性,合理性和有效性進行審計監督。
審計員工作和職責篇6
1、建立健全集團審計管理體系,包括內審工作規章制度,審計業務流程、文件等;
2、協助擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項,報董事會/執行董事批準后組織實施;
3、組織開展各類審計項目,包括經營審計、離任審計、專項審計等;
4、組織協調審計過程中和公司下屬公司、部門的關系,實施內部各類審計事項,下達審計工作任務,指定經辦人和具體實施時間;
5、審定審計工作方案,并對審計方案提出指導性意見;
6、復核審計工作底稿,最終確定審計工作報告,提出最終審計意見;
7、負責中心日常管理,包括但不限于人員管理、項目管理等;
8、完成崗位目標和上級下達的其它任務。
審計員工作和職責篇7
1、根據集團工作目標,組織擬定公司審計工作計劃,完成審計委員會下達的審計工作項目;
2、主持擬定并及時修訂審計監察部的各項管理制度;
3、主持集團內部經營審計、離任審計、專項審計等審計工作,并編制審計報告,提出問題及整改建議;
4、對公司下屬公司各項制度的執行情況、各崗位人員侵占公司資產及財務等進行監督檢查;
5、負責審計委員會議案的準備與提交,支持審計委員會監控職能需求,負責籌備公司審計委員會會議,并負責提供公司有關經營方面的審計資料,負責執行并督辦審計委員會的有關決議。