審計項目經理崗位職責詳則
審計項目經理需要建立對于資產和資金使用的監控機制及其它財務監控機制,發現違規現象時,及時采取預警措施.下面小編給大家帶來關于審計項目經理崗位職責詳則,希望會對大家的工作與學習有所幫助。
審計項目經理崗位職責詳則(篇1)
1.按照國家審計法規、公司財會審計制度的有關規定,負責擬訂公司具體審計實施細則;
2.與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系。
3.組織對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;
4.全面審查各區域對授權制度和作業流程的執行情況;
5.定期或不定期地組織必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;
審計項目經理崗位職責詳則(篇2)
1、根據項目制定或執行審計計劃,對項目中重要會計科目及高風險會計領域進行審計,甄別審計資料,收集審計證據,制作審計底稿。
2、復核審計助理人員報送的審計證據、工作底稿等,草擬審計報告;
3、協助部門經理管理項目組,對審計助理人員進行督導和培訓。
審計項目經理崗位職責詳則(篇3)
1.帶領項目組完成大型項目(企業集團或上市公司)的審計;
2.獨立承擔中型項目的匯總及合并工作;
3.合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監督工作進度及質量;
4.對項目進行質量控制,識別、重視并解決發現的問題;
5.對項目組成員進行有效的指導和培訓;
6.保持與客戶良好的溝通,與客戶討論并起草管理建議書等。
審計項目經理崗位職責詳則(篇4)
1、公司內部控制自我評價執行:參與統籌、規劃、協調集團公司年度內控評價工作及中期安排的內控評價項目,包括制定內控評價方案、人員安排等,確保內控評價工作嚴格符合五部委聯合發布的《企業內部控制配套指引》要求及其他相關專業標準的要求; 對各參與內控評價項目的人員進行培訓,確保能夠按評價關注的重點開展工作; 對選樣的實地測評項目進行過程跟進指導,對內控評價底稿及分項報告進行復核;根據各分項報告編制集團公司整體年度內控評價報告、編制中期內控評價相關報告;針對相關內控評價項目進行數據庫的收集整理及項目歸檔,對相關發現的內控缺陷問題進行后期的整改追蹤跟進及落實;
2、公司內部控制審計工作對接:對接協調外部事務所對公司開展的年度內部控制審計工作,負責資料的收集、復核及相關問題的協調處理,跟進支持相關內控評價報告的披露工作;
3、 重點管理改善項目執行與管理改善推動:結合年度評估及日常審計發現問題,持續、動態識別集團公司的內控風險及內控缺陷,包括集團及各事業部重大及重要的共性內控風險及內控缺陷,并定期或不定期跟進、推動相關控制缺陷的整改;通過部門數據庫分析、管理層不定期溝通等方式確定新的風險領域并選擇開展管理改善推動項目。包括單獨或聯合業務部門共同開展專項調研,推動內控的持續完善;
4、完成公司、部門及生產內控模塊臨時交辦的其他相關工作事項。
審計項目經理崗位職責詳則(篇5)
1、參與審計團隊,開展本公司及所屬分支機構有關業務經營活動、財務收支狀況、內部控制與合規管理等常規內部審計工作;
2、了解證券公司經紀業務、證券投資、資產管理、投資銀行等內部控制要點,能夠勝任審計工作;
3、具體參與指定部門或指定業務的內控管理,并對審計項目的有效性負責;
4、對稽核發現問題進行綜合分析和判斷,提出合理建議,撰寫稽核報告,督促被稽核單位落實整改;
5、實施對各級管理人員及員工定期進行任職方面的內控管理培訓。
審計項目經理崗位職責詳則(篇6)
1、會計、審計、財務、金融等相關專業,大專及以上學歷;
2、具有大中型會計師事務所工作經歷3年以上,有獨立帶隊經驗;
3、具有注冊會計師資格,無不良從業記錄;
4、為人正直、做事踏實,具有良好的學習督導能力、組織協調能力和較好的敬業精神與團隊合作精神;
5、對項目進行監管,負責對承擔的項目撰寫計劃和總結,能較準確地測試項目的重要性水平和風險。
6、對審計助理人員進行合理分工、指導,并對其工作底稿進行復核。
7、出具審計業務報告和其他法定業務報告。
8、協調審計過程中的客戶關系。