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審計崗位職責描述

時間: 小龍 職責

作為審計工作中,要不斷加強自己的審計知識,對審計程序、審計底稿、審計重點要點要熟悉。下面是小編給大家帶來的審計崗位職責描述(7篇),歡迎大家閱讀轉發!

審計崗位職責描述精選篇1

1.服從財務經理的安排,按規定的程序與標準進一步審核夜審所做的收入報告,修改入賬,并負責與應收款核對賬目,確保每日收入核數的真實準確。

2.負責復核夜審完成的各項報告,發現問題立即改正,其程序與標準如下:

2.1審核夜審收入日報,夜審平衡表,檢查對食品、飲品及其它金額項目劃分是否正確;

2.2核對酒店各項經營活動匯總表,檢查是否存在未入賬的收入。

2.3將餐廳的賬單分為現金和住店收入兩種形式分別存檔。

2.4審核現金人民幣收入是否與實交現金數額相符,發現問題及時查找,并通知有關部門糾正。

2.5審核前臺收入調減和雜項收入。審核收入調減,首先檢查折扣單上有無按規定授權人的簽字批準,審查原因是否清楚、合理,每筆折扣所放入的賬號是否準確,若有不符合,立即調整;審核雜項收入賬號是否正確,如不符合立即調整;與夜審所做的收入數額核對無誤后,上交財務總監、總經理審批后存檔。

3.通過《MORNINGREPORT》檢查夜審所做的不同類別的房費收入是否正確,同時檢查出租率、平均房價,發現問題及時調整。

4.在電腦上修改夜審所做報表,包括收入報告、就餐人數報告、客房統計報告、夜間報告,及時無誤發送給各有關部門。

5.完成掛帳報表與應收款對賬后,將掛帳報表輸入電腦,并打印存檔。

6.根據總出納送來的交款登記表作長短款報告。

7.每日將總出納支票托收的情況作專項記錄,月底將記錄提供給總賬,以便核對。

8.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況、發票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。

9.審核酒店內部人員長途電話費用,并作分析報告。復核夜間核數所做的房費、餐飲收入匯總表及有關業務交易記錄。

10.復核掛賬及信用卡交易單之后,再轉交應收款。

11.審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(在酒店具備電腦店收費系統情況下,檢查電腦極力是否正確)。

12.審核其它營業點收入諸如:桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務中心、健身房等。

13.對照收到的宴會通知單,檢查如菜譜價格、人數及其它收費項目是否賬單相符。

14.對照電腦記錄是否與實際單據相符。

15.符合所有現金代支、扣數等交易都有正當理由、有效批準及附件等,將有疑問的單據交財務經理/財務總監。

16.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經理簽批及注明原因,抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。

17.檢查餐飲賬單、正式收據及其他營業用單據是否連續使用,調查任何遺失賬單原因。

18.核查每日住店客人賬單余額及尋找異常變動。

19.調查跑賬問題,并將所有詳細資料交應收賬跟進并入賬。

20.復核并將夜間核數“D”(收入報告)報告、每日餐廳收入表及總出納報表入賬,檢查信貸政策與程序執行情況;將發現餐廳收銀員發生的過錯通過餐廳收銀領班轉告,責令其更正。將可能引起客人賬目發生錯誤的地方提交財務經理/財務總監,由財務經理/財務總監與各有關部門商量改進。

21.將“D”報告與各有關部門報表相核對。

22.突擊檢查空房、健身房及對外洗衣的情況。

23.突擊檢查收銀員備用金。

24.根據總出納報表及“D”報告、編制收銀員長短款報表,并送財務經理審閱。

25.編制每日報表送財務經理審閱;建立保存所有審計記錄檔案。

26.依據酒店有關的政策與程序,檢查客用保管箱情況,編制保險箱鑰匙控制表。

27.檢查前臺有無逾時或待處理的客人賬單,查明原因并采取正確及時措施,并知會財務經理/財務總監。

28.對照收銀員交款數、總出納日報表及銀行進賬單是否一致。

29.制訂并執行培訓計劃,對核數員進行考核評定,向上級提出對員工的獎懲建議。

30.督導夜審核算員工作,檢查考勤,安排工作。

31.完成上級交辦的其它工作。

審計崗位職責描述精選篇2

職責描述:

1、建立健全公司內部審計各項制度、審計工作流程;

2、根據公司要求組織實施項目審計工作,對審計發現的問題提出改進建議并監督審計整改落實:

2.1根據公司要求,確定項目審計方向,收集相關信息,制定審計方案;

2.2開展審計活動;

2.3整理調查文件,提出改進建議,編制審計底稿并出具審計報告;

2.4跟進建議執行情況;

3、 評價公司內部控制的有效性,及時糾正內部控制方面存在的問題與漏洞:

3.1在公司內部控制相關制度的制定階段,應相關部門提出的要求,為其提供咨詢服務,評價相關制度在內部控制程序上是否存在風險;

3.2在各項審計工作過程中關注、評估審計范圍內公司內部控制的有效性,提出改進建議;

4、開展反舞弊調查:

4.1協助建立健全反舞弊機制。確定反舞弊的重點領域、關鍵環節和主要內容,設置反舞弊舉報通道;

4.2在內部審計各項過程中關注可能存在的舞弊行為;

4.3在發現舞弊行為信號時,對舞弊行為發生的可能性及影響的重大性進行評估;

4.4報告可能發生的舞弊行為,依據上級要求對可能存在的舞弊行為開展專項調查;

4.5調查結束后對舞弊行為發生的原因進行分析,并針對不同的原因提供不同建議方案;

5、完成董事會和管理層委托的其他特別工作事項:

5.1根據具體事項出具初步工作方案;

5.2開展調查;

5.3整理調查文件,編制審計底稿并出具審計報告。

任職要求:

1、大學本科及以上學歷,五年以上從業經驗;

2、具備審計理論和財務理論基礎,具備企業內控管理理論基礎,具備熟練的審計實操能力,具備審慎的職業敏感性;

3、具有CPA/CIA/中級財務證書者優先;

4、英語熟練,較強的英語閱讀和翻譯能力;

5、嚴謹、細心,善于發現問題并能及時作出判斷,具有較強的安全意識和保密意識。

審計崗位職責描述精選篇3

1、內控審計:對公司內部管理控制系統及執行國家財經法規進行內部審計監督;督促建立、健全完善的公司內部控制年度,促進公司經營管理的改善和加強,保障公司持續、健康、快速地發展。

2、經營審計:對集團公司內各職能部門或各分子公司進行日常經營審計,對經營狀況進行有效評估,存在的'經營風險提出預警;審計發現的問題提出可行的改善和處理意見。

3、財務審計。審核總部及各分、子公司各類費用及報表,掌握公司財務稅務運營狀況,為公司決策提供及時有效的數據報告分析;

4、 流程審計。負責公司內控管理體系的建設完善,審核公司流程體系及落地實施情況,降低經營管理風險,保證各類目標的順利實現,維護公司持續穩定發展;

5、專項審計:對與公司經濟活動有關的特定事項,向公司有關單位、部門或個人進行專項審計調查。

6、離任審計:對離任干部任職期間崗位履行情況、目標完成情況進行評價、鑒證,明確崗位交接雙方的責任,加強內控管理。

7、 風控管理。對公司重大經營活動提供專業分析決策建議和意見,參與公司風險評估、指導、跟蹤和控制;

8、其他:領導交辦的其他工作事項。

審計崗位職責描述精選篇4

1、參與需求會議,討論技術方案,進行業務系統功能開發,最終完成需求迭代發版;

2、參與項目迭代需求分析會,評審需求,給出開發時間排期及技術實現方案和風險評估;

3、遵循系統架構,按流程標準完成業務系統核心編碼工作;

4、根據需求評審排期,按時完成分配任務,及提供高質量的代碼;

5、參與代碼的單元測試工作并遵循系統架構分析與設計要求,減少軟件缺陷率,增加安全指數和交付質量,并不斷提高資源使用效率;

6、向應用系統運維團隊提供技術支持。

審計崗位職責描述精選篇5

(1)根據集團發展戰略,建立和完善內審制度,制定具體計劃并組織實施;

(2)參與公司及下屬子公司經營目標、資產安全完整性、財務狀況真實合法性、預算執行情況等審計檢查工作;

(3)負責外勤審計工作的控制和管理,復核審計人員完成的審計底稿、審計結果和審計報告;

(4)對在審計工作中發現方面的問題,提出指導意見,并定期進行復查;

(5)負責審計檔案的整理歸檔工作;

(6)完成領導交辦的其他工作任務。

審計崗位職責描述精選篇6

崗位職責:

1、負責公司采購范圍內的工程及采購合同的談判、擬訂,組織相關部門對合同進行會簽、修改、簽訂、備案;

2、負責建立公司合同臺賬,組織開展合同交底,跟進合約履行,發現異常及時預警并采取措施;

3、負責匯總公司各項目工程、材料設備采購需求,制訂公司權限內采購計劃并執行;

4、組織制定權限內采購策劃方案(招議標、委托等方式策劃)及招標工作計劃并報批;

5、組織公司招標項目的公告、考察、投標資格預審、發標、答疑、開標、評標、定標等工作;

6、負責采購范圍內的各類供應商信息收集以及供方信息的管理;

7、按照集團供應商維護機制開展采購范圍內的供應商日常維護,并負責采購范圍內供應商的履約評價工作。

任職要求:

1、本科及以上學歷,造價、工程管理等相關專業等專業;

2、5年以上房地產相關行業招投標、采購專業工作經驗,不少于3年招標采購部門副經理及以上管理經驗;

3、熟悉招投標流程、采購流程以及熟悉市場材料設備價格信息;

4、熟悉房地產行業知識、法律知識、國家相關經濟政策知識;

5、熟練計算機操作、各類常用辦公軟件、辦公自動化系統;

6、具有良好的成本意識,問題分析判斷能力,以及良好的執行能力及創新力;

7、可接受加班。

審計崗位職責描述精選篇7

1、參與制定公司內部審計規章制度、審計部門文件;編制審計年度計劃、工作方案等;

2、參加各項常規審計工作的實施,并具體負責所涉及審計事項審計工作底稿的編制;

3、參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;

4、負責對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

5、做好審計管理信息系統的數據管理和安全運行維護工作;

6、參與各子公司、業務中心審計工作;

7、上級領導交辦的其他工作任務;

8、前期需要在財務部熟悉各業務部門流程和財務制度,后期作為審計部負責人培養。

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