審計項目經(jīng)理崗位具體職責(zé)
審計項目經(jīng)理需要建立對于資產(chǎn)和資金使用的監(jiān)控機制及其它財務(wù)監(jiān)控機制,發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時,及時采取預(yù)警措施。下面小編給大家?guī)黻P(guān)于審計項目經(jīng)理崗位具體職責(zé),希望會對大家的工作與學(xué)習(xí)有所幫助。
審計項目經(jīng)理崗位具體職責(zé)篇1
1.按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)擬訂公司具體審計實施細(xì)則;
2.與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計人員建立并保持緊密的關(guān)系。
3.組織對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;
4.全面審查各區(qū)域?qū)κ跈?quán)制度和作業(yè)流程的執(zhí)行情況;
5.定期或不定期地組織必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計;
審計項目經(jīng)理崗位具體職責(zé)篇2
1、根據(jù)項目制定或執(zhí)行審計計劃,對項目中重要會計科目及高風(fēng)險會計領(lǐng)域進行審計,甄別審計資料,收集審計證據(jù),制作審計底稿。
2、復(fù)核審計助理人員報送的審計證據(jù)、工作底稿等,草擬審計報告;
3、協(xié)助部門經(jīng)理管理項目組,對審計助理人員進行督導(dǎo)和培訓(xùn)。
審計項目經(jīng)理崗位具體職責(zé)篇3
1.帶領(lǐng)項目組完成大型項目(企業(yè)集團或上市公司)的審計;
2.獨立承擔(dān)中型項目的匯總及合并工作;
3.合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監(jiān)督工作進度及質(zhì)量;
4.對項目進行質(zhì)量控制,識別、重視并解決發(fā)現(xiàn)的問題;
5.對項目組成員進行有效的指導(dǎo)和培訓(xùn);
6.保持與客戶良好的溝通,與客戶討論并起草管理建議書等。
審計項目經(jīng)理崗位具體職責(zé)篇4
1、會計、審計、財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè),大專及以上學(xué)歷;
2、具有大中型會計師事務(wù)所工作經(jīng)歷3年以上,有獨立帶隊經(jīng)驗;
3、具有注冊會計師資格,無不良從業(yè)記錄;
4、為人正直、做事踏實,具有良好的學(xué)習(xí)督導(dǎo)能力、組織協(xié)調(diào)能力和較好的敬業(yè)精神與團隊合作精神;
5、對項目進行監(jiān)管,負(fù)責(zé)對承擔(dān)的項目撰寫計劃和總結(jié),能較準(zhǔn)確地測試項目的重要性水平和風(fēng)險。
6、對審計助理人員進行合理分工、指導(dǎo),并對其工作底稿進行復(fù)核。
7、出具審計業(yè)務(wù)報告和其他法定業(yè)務(wù)報告。
8、協(xié)調(diào)審計過程中的客戶關(guān)系。
審計項目經(jīng)理崗位具體職責(zé)篇5
1、參與審計團隊,開展本公司及所屬分支機構(gòu)有關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營活動、財務(wù)收支狀況、內(nèi)部控制與合規(guī)管理等常規(guī)內(nèi)部審計工作;
2、了解證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、證券投資、資產(chǎn)管理、投資銀行等內(nèi)部控制要點,能夠勝任審計工作;
3、具體參與指定部門或指定業(yè)務(wù)的內(nèi)控管理,并對審計項目的有效性負(fù)責(zé);
4、對稽核發(fā)現(xiàn)問題進行綜合分析和判斷,提出合理建議,撰寫稽核報告,督促被稽核單位落實整改;
5、實施對各級管理人員及員工定期進行任職方面的內(nèi)控管理培訓(xùn)。
審計項目經(jīng)理崗位具體職責(zé)篇6
1、公司內(nèi)部控制自我評價執(zhí)行:參與統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)集團公司年度內(nèi)控評價工作及中期安排的內(nèi)控評價項目,包括制定內(nèi)控評價方案;
2、 對各參與內(nèi)控評價項目的人員進行培訓(xùn),確保能夠按評價關(guān)注的重點開展工作;
3、對選樣的實地測評項目進行過程跟進指導(dǎo),對內(nèi)控評價底稿及分項報告進行復(fù)核;
4、根據(jù)各分項報告編制集團公司整體年度內(nèi)控評價報告、編制中期內(nèi)控評價相關(guān)報告;針對相關(guān)內(nèi)控評價項目進行數(shù)據(jù)庫的收集整理及項目歸檔,對相關(guān)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷問題進行后期的整改追蹤跟進及落實;
5、公司內(nèi)部控制審計工作對接:對接協(xié)調(diào)外部事務(wù)所對公司開展的年度內(nèi)部控制審計工作,負(fù)責(zé)資料的收集、復(fù)核及相關(guān)問題的協(xié)調(diào)處理,跟進支持相關(guān)內(nèi)控評價報告的披露工作;
6、 重點管理改善項目執(zhí)行與管理改善推動:結(jié)合年度評估及日常審計發(fā)現(xiàn)問題,持續(xù)、動態(tài)識別集團公司的內(nèi)控風(fēng)險及內(nèi)控缺陷,包括集團及各事業(yè)部重大及重要的共性內(nèi)控風(fēng)險及內(nèi)控缺陷,并定期或不定期跟進、推動相關(guān)控制缺陷的整改;
7、通過部門數(shù)據(jù)庫分析、管理層不定期溝通等方式確定新的風(fēng)險領(lǐng)域并選擇開展管理改善推動項目。
8、包括單獨或聯(lián)合業(yè)務(wù)部門共同開展專項調(diào)研,推動內(nèi)控的持續(xù)完善;
9、完成公司、部門及生產(chǎn)內(nèi)控模塊臨時交辦的其他相關(guān)工作事項。