企業倉庫規章制度范本
制度有指導意義,根據制度做事可以避免犯一些低級、不必要的錯誤。企業倉庫規章制度范本怎么才能寫好?這里分享一些企業倉庫規章制度范本,方便大家學習。
企業倉庫規章制度范本篇1
一、目的
通過制定倉庫作業規定,指導和規范倉庫人員日常作業行為,減少物料的不必要的浪費,從而達到降低單位成本的價值。
二、范圍
倉庫工作人員
三、職責
倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作;采購人員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作;采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作;倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定;
四、驗收及保管
1、原材料的驗收入庫管理制度
1.1原材料到公司后倉管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點,經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。
1.2對入庫原材料核對、清點后,倉管員及時填寫入庫單,倉管員、財務部各持一聯做帳,采購人員持一聯做請款報銷憑證。
1.3倉管員要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a)未經總經理或部門主管批準的采購。
b)與合同計劃或請購單不相符的采購原材料。
c)與要求不符合的采購原材料。
1.4因生產急需或其他原因不能形成入庫的原材料,倉管員要到現場核對驗收,并及時補填"入庫單"。
2、原材料保管管理制度
2.1原材料入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到"二齊、三清、四號定位"。
a)二齊:原材料擺放整齊、倉庫干凈整齊。
b)三清:材料清、數量清、規格標識清。
c)四號定位:按區、按排、按架、按位定位。
2.2倉管員對常用或每日有變動的原材料要隨時盤點,若發現誤差須及時找出原因并更正
2.3庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。
3、原材料的出庫管理制度
3.1倉管員憑領料人的領料單如實發貨,若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的,倉管員有權拒絕發放原材料。
3.1.1倉管員正常發料時間在星期一至星期天上午8:30至下午4:30之間,晚上不發料,如車間晚班用料在4:30之前領好。
3.2倉管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3.3車間領料人員所需原材料無庫存,倉管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經總經理批準后交采購人員及時采購。
3.4任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走原材料,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,倉管員有權制止和糾正其行為。
3.5以舊換新的原材料一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,并由領用人和總經理簽字。
4、原材料退庫管理制度
4.1每批訂單生產完成后,車間剩余原材料要及時做退庫管理,如與下一批訂單有相同原材料可不退庫,但要做過單入庫再轉入下一批訂單使用。
4.2由于生產計劃更改引起領用的原材料剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續。
4.3廢品原材料退庫,倉管員根據"廢品損耗報告單"進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。及時上報采購部做出相應的處理。
5、盤點管理制度
5.1月末時大盤點一次,對經常出入貨的原材料要經常盤點。
5.2盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。
5.3盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性。
5.4盤點時倉庫人員、財務人員至少有一人參加盤點,責任人均需要在盤點表上簽名確認,以對結果負責。
5.5帳物不符處理
5.5.1庫存物料發現帳物不符時需要查明原因,查明原因后倉庫要及時調帳,做到帳、物一致。
企業倉庫規章制度范本篇2
為加強高速公路養護機械設備的安全使用管理,保證施工作業安全與施工質量,提高機械設備的完好率,特制定以下制度。
1、機械設備應按其技術性能要求正確使用,缺少安全裝置已失效的機械設備不得使用。
2、嚴禁拆除機械設備上的自動控制機構、力距限制器等安全裝置,嚴禁拆除監測、指示、儀表、報警及警示裝置。上述裝置的調試了維修應由專業人員負責進行。
3、新機和大修后的機械設備注意做好機械走合期的使用保養,機械設備冬季使用,應按機械設備冬季使用保養的有關規定執行。
4、機械設備操作人員必須身體健康,經過專業培訓考試合格,獲得有關部門頒發的操作證或駕駛執照,特殊工種操作證后,方可獨立操作機械設備,不準操作與操作證不相符的機械設備。
5、機械作業時,操作人員不得擅離工作崗位,不準將機械設備交給非本機操作人員操作,嚴禁無關人員進入機械作業區和操作室內,工作時,思想要集中,嚴禁酒后操作。
6、任何組織或個人都不得強迫操作人員違章作業。
7、機械設備進入施工現場,應查明行駛路線上的橋梁的承載能力。確保機械設備安全通行。
8、機械設備在施工作業前,施工技術人員應向操作人員做施工任務和安全技術措施交底,操作人員應熟悉作業環境與施工條件,服從現場施工管理人員的調度指揮,遵守安全規則。
9、機械設備不得靠近架空輸電線路作業。如限于現場條件、必須在線路旁作業時,應采取安全保護措施。
10、機械設備在夜間作業時,作業區內應有充足的照明設備。
11、機械設備應按《公路筑養護機械保修規程》的規定,按時進行保養,嚴禁機械設備帶病運轉或超負運轉。
12、操作人員必須嚴格執行工作前的檢查制度,工作中的觀察制度和工作后的檢查保養制度。
13、操作人員應認真準確地填寫運轉記錄,交接班記錄或工作日記
14、機械設備在施工現場停放時,必須注意選擇好停放地點,關閉好駕駛室(操作室)。有駐車制動器的要拉上,坡道上停機時,要搭好掩木或石塊,夜間應有動專人看管。
15、機械設備在保養或修理時,要特別注意安全。禁止在機械設備運轉中冒險進行保養、修理、調整作業。各電氣設備的檢查維修,一般應停電作業,電源開關處掛設“禁止合閘,有人工作”的警告并設專人負責監護。
16、在公路和城市道路上行使的車輛、機械、必須嚴格遵守交通規則和國家其他有關規定。
企業倉庫規章制度范本篇3
應公司相關規定,為規范倉庫現場秩序,確保物料安全,加強倉庫正規化管理。結合公司有關制度,現制定以下規定,望各部門遵守。
一、倉庫是儲放公司物料和物品的地方,屬公司重點管控點。無關人員,禁止入內。
二、公司相關部門需要進入的倉庫的人員,應提前經本部門主管提報,倉庫主管審批,方可進入。未提報或審批的人員禁止進入倉庫,如需進入應經倉庫人員的許可后,方可進入。
三、供應商送貨人員,原則上不可進入倉庫。但根據公司實際情況,需要將物料放入倉庫,應經倉庫人員的允許或陪同下,方可進入。并只可在指定區域內活動。
四、對供應商需要進入倉庫,判定有爭議的物料。應與相關人員一起,并經過倉庫人員同意后,方可進入。
五、未提報或審批的人員,并未經過倉庫人員的批準,私自進入倉庫的。將以處罰50元以示警戒。在倉庫里亂串,私自動用倉庫電腦或其它設備的,將以處罰100元以示警戒。私拿物料或資料的,將于偷盜處理,并交予有關部門處理。
六、供應商未經倉庫人員許可,私自進入倉庫的,將以處罰50元以示警戒。在倉庫里亂串,私自動用倉庫電腦或其它設備的,將以處罰200元以示警戒。私拿物料或資料的,將于偷盜處理,并交予有關部門處理。
企業倉庫規章制度范本篇4
一、總則
(一)目的為了規范公司的倉庫管理程序,促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作,加強對成品模具、物料存放及出入庫安全,提高物料的有效利用率,合理控制費用的支出,保障公司生產物料及時供應及成品銷售工作的正常開展,特制訂本管理制度。
(二)適用范圍本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。
二、物品入庫有關制度:
(一)倉管應認真清點所要入庫物品的數量,并檢查好物品的規格、質量,做到數量、規格、品種準確無誤,質量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。
(二)物品進庫,倉管和采購員現場交接接收,必須按模具部或注塑部申
請所購物品條款內容、物品質量標準,對物品進行檢查驗收,并做好入庫登記
(三)物品驗收合格后,應及時入庫。
(四)物品入庫,要按照不同的材質、規格、功能和要求,分類、分別儲存。
(五)物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
(六)易燃、易爆,易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放,并定期檢查。
企業倉庫規章制度范本篇5
為了規范公司的出入庫材料的管理,加強對物資出入的有效監控和精確統計,提高材料的有效利用率,降低材料成本和不合理損耗,結合公司的實際情況,對材料出入庫程序實行如下制度:
一、原材料及采購物資進廠后,由庫房管理人員和采購人員一起驗證入廠原材料及物資的品名、規格型號、材質等級,如實物與單據不相符拒絕入庫。庫房管理員必須憑送貨單,供應商收據或采購人員提供的自制采購單據辦理入庫手續,對不明確的物資及無經手人而進廠的物資,應及時聯系采購負責人,弄清事實依據方可入庫。對如果需要過磅,還要監磅人簽字。對發生辦理入庫手續不全、原始單據丟失、損壞或不適用情況的處理,應反饋給主管部門負責人,根據主管部門負責人處理意見辦理相關手續,入庫單據必須填寫正確的供應商單位名稱,物資的品名、規格型號、材質等級、數量、單價、金額和庫房管理員及經手人簽字,入庫單為一式三聯,一聯留庫房入賬,一聯給經手人報銷,一聯交財務,送貨單及辦理相關入庫手續的單據粘貼在入庫單后面。對于違反規定者每次處于__X元罰款。
二、庫房管理員對庫存物資的出庫管理,規定各組組員所需物料及時到小組組長處申請,再由各組組長對每天小組所需物料定時報送給庫房管理員,由庫房管理員統一發放到各組,并填寫出庫單,由經手人和庫管簽字。禁止組長組員在非領料時間段到庫房領取所需物料,但特事特例發生時由各組組長到庫房管理員處申請領取,領取大件物料或者易耗品及氣體時,各組組長需派組員協助庫房管理員把物資領到各組里。
三、領取物料時間為上午7:30-8:30和下午1:00-2:00每天按照這兩個時間段來領取物料,違反規定者每次處于__X元罰款。
四、庫房管理員對庫存物資出入庫記賬的管理,應及時根據采購人員的采購單據記賬,做到日清月結。
五、庫房管理員對庫存物資的管理,要按類別碼放整齊,以便于自己的生產管理工作,和庫存盤點工作。
六、庫房對于低值易耗品采用一次性領出管理,對于工具設備實行登記領用歸還制度,并登記領用明細賬,將工具落實到具體人員上,庫房管理員要對個人領用的工具進行管理,如發生生產性耗損要以舊換新。人為損壞照價賠償,從當月工資扣除。
七、對生產邊角料及生產生活廢品,應及時歸類碼放,積攢到可變現程度時,及時上報領導部門,并協助相關人員及廢品收購人員做好廢品出庫處理。
八、每個月月末需要從用友賬上____庫存表,和盤點的實物進行比對,做成盤點表交財務。
九、對于上述出庫單和入庫單每日4.30前交財務。
企業倉庫規章制度范本篇6
一、管理職能
1.倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分,是企業各種物資周轉儲備的環節,同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資,做到數量準確,質量完好,確保安全,收發迅速,面向生產,服務周到,降低費用,加速資金周轉。
2.維持適當的庫存量,記錄物資的進出數據為相關部門核算提供必要的數據信息。
3.根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃,合理布局;內部要加強經濟責任制,進行科學分工,形成物資分口管理的保證體系;業務上要實行工作質量標準化,應用現代管理技術和ABC分類法,不斷提高倉庫管理水平。
二、適用范圍
本規定適用于本公司所有儲存物資的管理(包括虛倉)。
三、程序
1原輔材料的驗收入庫
1.1收貨
當貨物到達我司時,收貨人員應先檢查貨物外觀是否有破損、變形、污染或其它異常情況,如果發現有異常時應立即通知采購或實際收貨人,根據采購或實際收貨人要求進行處理。
1.2貨物卸車后放在待檢區,根據隨附的“送貨單”或供方的“裝箱單”詳細檢查物資的件數、品名、規格、數量、重量,是否與“送貨單”或“裝箱單”相符,倉庫嚴格按照采購訂單收貨,對于超出我司要求送貨數量的物料,物流有權拒收或退貨,對供應商未按規定要求送貨、包裝不規范、標識不清楚、數量和送貨單不相符的,物流應通知相關部門及時處理,并記入對供應商的考核統計中。
1.3.報檢
倉庫收好物資并清點清楚后,收貨人員應及時把單據交輸單員錄入K3系統,錄入K3時必須關聯系統中已審核的采購訂單入賬,輸出外購入庫單提交品管部門檢驗,當天16:00以前的物料需當天報檢,特殊情況除外;急件應在1小時內完成清點并送檢,其他的3小時內完成送檢,特殊情況除外。
1.4.入庫
品管檢驗判定合格,則在“外購入庫單”上簽字確認后流轉到物流部倉庫,倉管員依據“外購入庫單”上數量對物資進行確認,無異議后放入對應倉庫庫位,并及時在“查存卡”上登記,登記查存卡時必須登記物資的入庫日期、批次號、數量、庫位等信息、,在“外購入庫單”上驗收處簽字確認后,單據交輸單員統一歸檔。
1.5.來料不良品退貨
1.5.1經品管或技術判定的不合格品物料,執行完質量處理單流程后,品管應及時將“質量處理單”和“外購入庫單”提交物流倉庫,倉管員根據異常單將不合格品移到待退區,并通知采購進行退貨,退貨時開出“退貨單”,給供應商和采購簽字,并開出門證給供應商做出門放行依據;對超過三天沒退貨的不良品,倉管員應以郵件形式再次通知采購人員退貨;外地供應商只需給采購簽字即可。
1.5.2在生產過程中挑出的不良品,經品管或技術判定為來料不合格的,車間開出退料單,連同品質異常單退給倉庫,倉管員接到退料單后對數量進行清點,無異議后簽字確認,把不合格品放入待退區,退料單交輸單員錄入K3系統,同時通知采購安排退貨。
1.5.3退貨具體按照(來料不合格品退貨處理流程)執行。
2.物資的保管
2.1根據物資不同的性能和特點,合理劃區存放并標識,做到“二齊”、“三清”、“十防”。
2.2“二齊”:庫容整齊,堆放整齊;
2.3“三清”:數量、規格、材質等標識清楚;
2.4“十防”:防銹、雷、腐、蛀、潮、凍、塵、混、漏、熱。
2.5物資堆放的原則:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據貨物特點,必須做到過目見數,檢點方便,成行成列,文明整齊
2.6對易燃、易爆等危險品應單獨存放,同時采取防護安全措施。
2.7庫存物資應做到帳、卡、物三相符,加強盤點工作,做到日清、月結、年終盤點相結合。
2.8及時完善和更新倉庫庫位管理工作,保證所有物資庫位的準確性。
2.9加強倉庫的安全保衛工作,確保倉庫保管物資安全;未經批準,無關人員一律不得進入倉庫。
2.10倉庫庫房應明亮、通風、干燥;倉庫溫度必須保持在攝氏-10度以上45度以下,相對濕度保持在10%到65%之間。
2.11倉庫嚴禁煙火,未經批準,禁止在倉庫內進行明火作業,如需要明火作業的經批準后,做好防火措施后才可以進行。
3物資的出庫
3.1原材料的出庫
3.1.1物資的發放,必須持有效憑證。有效憑證為:按規定要求填寫的“領料單”、“退貨單”、“委外加工單”等。
3.1.2倉庫輸單員根據生產部的生產計劃,調出K3系統中的BOM清單,打印出生產領料單給倉管員配料,倉管員根據領料單進行配料,發料時必須在“查存卡”上登記日期、領料單號碼、數量并簽名;物料配好后送到車間現場,車間收貨人員對物料進行清點后在領料單上簽字,留下藍色聯,倉管員把簽好字的領料單交輸單員統一保管。
3.1.3車間因報廢或其他原因需要進行零星領料的,由車間領料人員開出手工領料單到倉庫領料,手工單據上必須有物料代碼、名稱、規格、單位、數量、生產任務單號等信息,經車間主任簽字后,到倉庫輸單員處先出賬,然后把領料給倉管員領料,倉管員發料時登記“查存卡”,發好料后及時撕下手工領料單交輸單員處統一保管;對手工領料填寫不清楚或不規范的,倉庫有權拒絕發貨,直到單據重新填寫清楚、規范后,倉庫才予以發料;對于在發料時發現需求數量和實發數量不一致時,應及時和輸單員確認,如果只是因包裝數量不一致時,則通知輸單員重新做賬。
3.1.4所有領料單、委外加工單應遵循先出賬后發料的原則,輸單員出賬后應在備注欄里填上結存數量。
3.2委外加工出庫
3.2.1因生產需要發外加工的物料,由生產部或采購部相關人員開出委外加工單給倉庫發料,委外加工上必須清楚填寫:委外單位名稱、物料代碼、名稱、規格、單位、數量、生產任務單號及包裝要求等信息,倉庫在接到委外加工單后開始配料,具體操作和生產手工領料相同,配好料后口頭或電話通知相關生產或采購人員發貨。
33.所有物料出庫時應和物料接受人當面交接清楚,雙方簽字確認。
3.4物資的發放必須堅持先進先出的原則,有特殊要求除外。
4車間退料
4.1間生產過程中發現的不良品,由車間填寫“品質異常單”給相關部門評審,判定為來料不良的,由車間填寫退料單,單據上必須填寫:物料代碼、名稱、規格、單位、數量生產任務單及不良原因,把退料單、物料及品質異常單一起退給倉管員,倉管員清點好量后簽字,不良品放到退貨區,單據交輸單員出賬。
4.2退回的來料不良品。倉管員應及時通知采購安排退貨,并負責跟蹤直至貨物退走。
5原材料的報廢
5.1倉庫內原材料的報廢,倉庫內原材料因技術工程變更的,由倉庫主管填寫報廢單,報副總經理簽字后,倉庫出賬并把物料轉移到報廢品放置區統一處理。
5.2倉庫原輔材料因保質期或其他原因需要報廢時,由倉庫主管填寫報廢單給技術部相關人員評審、填寫報廢原因并簽字,在報副總經理審核簽字后,倉庫出賬并把物料轉移到報廢品放置區統一處理。
5.3車間原因報廢的由車間報廢后,報廢物料和報廢單一起交倉庫相關倉管員,報廢物料統一放報廢品區,單據交輸單員處統一保管。
5.4報廢品的處理,定期由倉庫主管和綜管部人員一起現場處理。
6物料報警
6.1當物料庫存數量低于安全庫存量時,倉管員和輸單員對庫存物料的帳卡物進行確認,無異議后倉庫輸單員應以郵件形式通知PMC和采購。
6.2沒有設置安全庫存量的物料數量為零或庫存量較少時,倉管員和輸單員對庫存物料的帳卡物進行確認,無異議后輸單員以郵件形式通知PMC和采購。
四、半成品的管理
1.1生產部門完成的半成品經檢驗合格后,開半成品入庫單到倉庫辦理入庫,入庫單上必須有物料代碼、單位、數量、生產任務單號等信息,倉庫在拿到入庫單后和入庫人員一起對物料數量進行清點,確認后簽字,并把物料放到相應倉庫區域,單據交給輸單員錄入K3系統后,單據統一存檔。
1.2半成品的保管、出庫流程同原材料的保管、出庫流程。
1.3半成品的報廢同原材料報廢規定
五、成品的管理
1.成品的入庫
1.1生產部門完成的成品經檢驗合格后,開成品入庫單到倉庫辦理入庫,入庫單上必須有物料代碼、規格、單位、數量、生產任務單號等信息,倉庫在拿到入庫單后和入庫人員一起對物料數量進行清點,確認后簽字,并把物料放到相應倉庫區域,單據交給輸單員錄入K3系統后,單據統一存檔。
2成品的出庫
2.1由銷售部門開出“出庫單”,出庫單上必須清楚的填寫:成品的型號、單位、數量、客戶代碼、訂單號碼、發運方式等信息,同時要有業務員制單、主管審核、財務審批等信息,銷售業務員連同出庫單、裝箱單、箱牌等一起給成品倉庫保管員進行理貨,最后由銷售人員抽取審核完畢后,進行打包、打托,倉管員在托盤上注明:客戶代碼、托數號、發運方式等信息,放置在待發貨區,由銷售進行發貨。
2.3OEM成品同原材料入庫、出庫流程。
2.4成品保管同原材料保管規定。
六、客供物料管理規定
1.客供物料的入庫
1.1銷售部負責客供物料的入庫,開具送貨單,送貨單上必須有:物料代碼、名稱、規格、單位、數量、客戶代碼等信息。
1.2倉庫收貨人員根據送貨單,對來料數量進行清點,無異議后簽字確認,并把物料放到待檢區,填寫手工送檢單送檢。
1.3銷售負責把入庫數據登記在客供臺賬上。
1.4外檢檢驗完成后,把送檢單流轉到倉管處,倉管員對檢驗合格的物料,根據送檢單上的數量、規格等信息再次進行確認,無異議后把客供物料放到客供物料放置區,登記查存卡。
1.5客供物料查存卡上必須有物料代碼、規格、單位、客戶代碼、庫位等信息。
2.客供物料的保管同原材料保管規定
3.客供物料的出庫管理
3.1客供物料出庫同原材料出庫管理規定一樣,只增加在客供臺賬上登記生產任務單號。
3.2報廢的客供物料需要統一放在客供物料報廢區,等候客戶通知在進行處理。
4客供物料臺賬每月備份一次,由倉庫主管負責。
七、工具類的管理
1.工具類的申請應本著誰用誰申請的原則,領用時必須以舊換新,新申請的以前沒有購買過的工具可以不受此限制。
2.工具的領用必須有車間主任或部門部長的簽字,倉庫才可以發放。
八、物資的盤點
1.1對庫存物資應在每次發料時對該物料進行盤點,主管每月至少一次抽盤,每個季度循環盤點一次,每年12月對所有物料做一次大盤點,以保證帳、物、卡三相符。
1.2倉庫可根據實際情況采用不同的盤點方式,主要有定期盤點、重點抽盤、不定期盤點、循環盤點等。
1.3倉庫對盤點情況,必須做好記錄。對在盤點中發現的問題,應認真分析原因,提出改進措施并組織實施。
1.4對盤點中發現的物資盤盈、盤虧,必須經過上級審批后方可調帳,在批準前仍按原帳面數,嚴禁擅自調整。
九、物資的帳務
1.1必須按規定憑證,準確入帳,做到日清月結。
1.2按公司規定要求,上交有關報表。
1.3妥善分類保管好原始憑證,電腦化帳務必須定期備份(由系統管理員實施)。
十、相關的文件表單
1.1“外購入庫單”
1.2“生產領料單”
1.3“產品入庫”
1.4“銷售出庫單”
1.5“盤點表”
1.6“盤盈入庫單”
1.7“盤虧毀損單”
1.8“委外加工出庫單”
1.9“委外加工入庫單”
1.10“退貨單”
1.11“報廢單”
1、本管理制度由物流部制訂,并負責解釋;
2、本管理制度執行之日起,以往規定與本制度不一致時,統一以本管理制度為準
企業倉庫規章制度范本篇7
第一條庫位規劃
物料管理室應依成品繳出庫情況包裝方式等規劃所需庫位及其面積以使庫位空間有效利用
第二條庫位配置
庫位配置原則應依下列規定:
1.配合倉庫內設備(例如油壓車手推車消防設施通風設備電源等)及所使用的儲運工具規劃運輸通道
2.依銷售類別產品類別分區存放同類產品中計劃產品與訂制產品應分區存放以利管理
3.收發頻繁的成品應配置于進出便捷的&39;庫位
4.將各項成品依品名規格批號劃定庫位標明于庫位配置圖上并隨時顯示庫存動態
第三條成品堆放
物料管理室應會同質量管理室的質量管理人員依成品包裝形態及質量要求設定成品堆放方式及堆積層數以避免成品受擠壓而影響質量
第四條庫位標示
1.庫位編號依下列原則辦理并于適當位置作明顯標示
(1)層次類別依A、B、C順序逐層編訂沒有時填“○”
(2)庫位流水編號
(3)通道類別依A、B、C順序編訂
(4)倉庫類別依A、B、C順序編訂
2.計劃產品應于每一庫位設置標示牌標示其品名規格及單位包裝量
3.物料管理室依庫位配置情況繪制“庫位標示圖”懸掛于倉庫明顯處
第五條庫位管理
1.物料管理科收發料經辦人員應掌握各庫位各產品規格的進出動態并依先進先出原則指定收貨及發貨單位
2.計劃產品每種規格原則上應配置兩個以上小庫位以備輪流交替使用以達先進先出的要求
企業倉庫規章制度范本篇8
一、目的
通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定,指導和規范倉庫人員的日常工作行為,對有效提高工作效率起到激勵作用。
二、適用范圍
倉庫的所有工作人員
三、職責
倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理,協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務,培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。
倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。
倉管員負責單據追查、保管、入賬及原材料的擺放、歸整。
倉管員、品質管理部、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
四、倉儲管理規定
1、原材料收貨及入庫
需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業。
采購員將“客戶送貨單”與“質檢單”送至倉庫后,倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內,作好防護措施。
倉庫收貨時需“客戶送貨單”及“質檢單”兩項單據,沒有時需追查,直到拿到單據為止,倉庫人員有追查和保管單據的責任。
倉庫收貨時的原材料必須與計劃部門提供的采購訂單要求相符,否則拒絕收貨。
倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物,如不符由采購人員聯系供貨商處理,并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。
倉庫人員對質檢員檢驗的合格的原材料開具“質檢單”,并經倉庫主管簽字確認后辦理入庫,對不合格原材料進行退貨。
倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢,做到日清日結。
倉庫對已入庫的原材料進行分區分類別擺放,不得隨意堆放,如有特殊情況需在當天內規整完畢。倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區,由倉庫主管、采購共同確定退貨。
2、原材料出庫
需嚴格按照“物料領料單”、“生產通知單”的流程進行操作。
倉庫的生產原材料出庫依據是技術部門提供的材料清單,生產通知單中的生產數量,及廠部所規定的原材料損耗進行核料,并由相關領導簽字確認,方可出庫。
倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。
倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。
3、退廠原材料的處理
需嚴格按照“退廠物料通知單”進行操作。
對采購來的不合格物料需要及時通知采購部,并由采購部給予處理意見且簽名確認后,可暫放倉庫,待
采購部把原材料退與供應商。
對于不合格原材料不可以辦理出入庫用續。
4、原材料報廢
嚴格按照相關規定進行操作
發現倉庫庫存物料不合格時及時處理或通知上級主管部門處理。
需要區別分開庫存物料報廢、不合格原材料、客戶退回物料,并且分開保管。
五、貨物管理
貨物的品質維護:物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原
則,做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
每天檢查貨物信息,如發現儲位不對、賬實不符、品質問題等及時反饋和處理。
保持貨物的正確標示,由倉管負責,對于錯誤標示及時更正。
貨物的單據、賬由倉庫記賬人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好,原則上
單據保管2年,在此期間不得銷毀。做到賬實一致。
六、貨物的盤點
倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。
盤點過程中需要其他相關部門予以配合,盤點期間暫停出入庫辦理。
盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性,嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤
點人員,以免少盤、多盤、漏盤等。
盤點后,所有的盤點表都需盤點人員簽名確認。
七、倉庫的安全、衛生管理
倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作,清理掉不要、不用的東西和壞的東西,并將倉庫內的物料整
理到提定的區域內,達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。
對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。
倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。
倉庫內保持安全通道暢通,不可有堆積物,保證人員安全。
倉庫內嚴禁煙火,嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。
倉庫內的規劃區域要有明確標識(如:物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等),其中物料擺放區內要分類分小區存放,且有清楚的標識。
上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。
做好及時檢查物貨,如有異常或者安全隱患及時處理和上報。
八、倉庫人員的工作態度及作風
倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風,形成良好的工作習慣。倉庫工作人員要求做事細心,認真,負責,誠實,有良好的團隊意識及職業道德。對于上級下達的任務要按時按質完成。其他的工作制度和行為準則依廠部規定為準則。
企業倉庫規章制度范本篇9
一、物資驗收入庫
(一)物資入庫前,倉管員要親自同使用部門負責人共同驗收。根據物品規格質量標準,外觀質量鑒別,取樣檢查以及一般常用材料價格方法驗收。以下情況不予驗收入庫:
1、對采購的呆滯、積壓、質量低劣材料嚴格把關不予驗收入庫。
2、對采購的無使用對象的特殊材料不予驗收入庫。
3、對一般材料超儲備定額懸殊的不予驗收入庫。
4、對短線物品的儲備應視用途所需,不能超過1--2個月的用量,超出者不予驗收入庫。
5、驗收成件包裝物資要進行抽查,凡質量、數量、規格、品種與材料清單不符的不予驗收入庫。
6、驗收數量不足的,應由采購員及時補回。
7、以上入庫所造成后果由倉管員負責。
(二)未經檢驗合格不準進入貨位,更不能投入使用。驗收中發現的問題應及時向財務部主管和采購經辦人員及有關部門負責人匯報,請求采取有效處理措施。
(三)物資檢驗合格后,倉管員要親自同交貨人辦理交接手續,核對清點物資名稱、數量是否一致,按送貨單上的要求簽字。
(四)入庫時,倉管員要認真如實填寫《入庫單》、《領料單》,入庫單各欄應填寫清楚,并隨同送貨單一起交財務部記帳。
(五)對暫時不能退回的不合格物資,應隔離堆放,并作好標識,嚴禁與已入庫的物資混雜在一起。
二、物資的儲存與保管
(一)物資的儲存與保管原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫,并根據倉庫的條件考慮劃區分工。凡吞吐量大的落地堆放,周轉量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規格的次序排列編號并標明物資名稱等;上架的物資應根據區域劃分進行擺放,并標明物資名稱、編號等。要分開食用與非食用分開,常用與非常用分開,工具與材料分開,整齊統一。貨架存放做到上放輕、下放重,中間放常用。
(二)物資堆放的原則是:在堆放合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據物資特點,必須做到過目見數,查點方便,成行成列,排列整齊。同類物資堆放,要考慮先進先出,領用方便。
(三)倉管員對倉庫物資應根據其自然屬性和倉庫的實際情況,認真保管,嚴格做好防火、防盜、防投毒、防鼠、防蟲蛀、防銹蝕、防變質、防受潮、防桶漏、防失油、防塵污、防老化、防凝固、防受凍、防變形、防破損等工作,使公司財產不發生保管責任損失。
(四)倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,倉管員應及時報告財務部,并分析原因,查明責任,按規定辦理報批手續。未經批準的一律不準擅自處理。保管員不得采取&39;盈時多送,虧時克扣&39;的違紀行為。
(五)倉庫所存物資未經使用部門負責人同意,一律不準出庫。
(六)倉庫要加強安全保衛措施,禁止非倉管人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火。倉管員應懂得使用消防器材和必要的防火知識。
三、物資發放
(一)倉管員應按&39;推陳出新、先進先出、按單領取、嚴格控制&39;的原則發放物資,堅持&39;一盤底,二核對,三發放,四減數&39;。對貪圖方便,違反發料原則造成物資發放失效、霉變及其他差錯等損失,倉管員應負責。
(二)倉管員在發放物資時,應嚴格審查派工單、采購計劃審批單,確認是否經倉庫所屬部門負責人同意。否則,倉管員有權拒絕發放。
(三)倉管員在發放物資時,應與領物人認真清點,當面檢查所領物資質量等,并與使用人在出庫單或領用單上簽字確認。未經簽字確認,物資不準出庫。
(四)物資發放完畢,倉管員要認真填寫《出庫單》或《領料單》。《出庫單》或《領料單》需經領物人簽字確認。工具借用人要填寫《工具出借登記表》,所有憑證倉管員應認真妥善保管。
四、物資盤存和臺帳
(一)倉庫原則上每月25日前完成盤存一次,核對帳目和實物是否相符,如有不符,必須查清原因,分清責任,并提出和實施糾正失誤的措施。
(二)盤存時,由倉管員負責,倉庫所屬部門另派人協助,財務部派人監督。
(三)盤存完畢后,倉管員應向采購員提出各類物資的合理庫存量和目前庫存量,以便采購員及時進行采購,保證各部門工作需要,同時降低庫存成本。對過期、失效等物資,在查清責任后要及時報財務部作報廢處理,并辦理有關報廢手續。
(四)倉庫應對各類物資分門別類建立物資臺帳,嚴格臺帳登記制度。
(五)每月末制作《庫存盤點表》,根據表內數據,做到&39;月初庫存+當月入庫量=月底結余十當月出庫量&39;一式二份,一份留存、一份交財務會計記帳。
五、其他有關事項
(一)管理標準
1、庫房建有標牌,倉庫規章制度,倉管員崗位職責。
2、物品標識明確,安全方便,擺放整齊。
3、三凈:物品干凈、貨架干凈、庫房干凈。
4、庫房利用率60%以上。
5、帳本清晰明了,帳實相符。
(二)倉管員須知
1、倉庫的規章制度,崗位職責。
2、材料領用、入庫手續、報表填制與統計。
3、庫存物資的代號、名稱、標記、規格、型號、產地。
4、庫存物資的保管、保養方法。
5、庫存物資規格質量標準、外觀質量鑒別,取樣檢查方法。
6、物資簡單的性能用途。
7、一般常用材料的價格。
8、面積、體積、容量的計算,各種換算。
9、各種工具的使用。
10、倉管員每周要就物品的使用情況進行抽查回訪,若發現虛報及挪作他用的,要及時報告主管按規定進行處理。
11、倉庫員必須嚴格計量器具的標準,定期送計量局校驗一次。
12、記帳要做到字跡清楚,日清月結不積壓,收貨、盤存及時。
13、允許范圍內的誤差和合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,每月都要及時上報,以便做到帳、物、資金一致。
企業倉庫規章制度范本篇10
1、物料出入管理規程規定,購進物料應在接收區進行核對、檢查、清掃后才能進入庫房。
2、印刷包裝材料庫只允許專職管理員進入,裝卸工可在專職管理員在場的情況下,進行搬運物料的作業。
3、本企業生產的產品送至倉庫,經貨梯運送到產品收貨區,成品管理員完成核對、檢查后進入各自庫房存放。
4、產品入庫和產品發貨應錯時作業,上午入庫,下午發貨
5、除收貨、發后期間外,應保持倉庫大門關閉,工作人員出入一律通過感應門,貨物不得從感應門進出。
6、倉庫地面每天必須用略濕拖把揩凈,運送物資后的路線應及時揩凈,保持地面干凈。地面不得用水沖,保持倉庫濕度。
7、經常保持倉庫內通道、樓梯、安全出入口及通向消防設備和水源的道路暢通,應經常檢查安全應急燈正常工作,嚴禁倉庫物貨亂堆亂放。
8、不得將化學性質、防護、滅火方法相互抵觸的物品儲存在一起。
9、化學危險品應分類分項存放,堆垛之間的主要通道應當有安全距離,不得超量儲存。
10、按印刷包裝材料命名原則,藥品說明書命名原則:“產品名稱+說明書”組成,藥品小包裝盒命名原則:“產品名稱+小盒”組成
11、物料和產品代碼:采用“代號+序號”的方式組成每種物料的代碼,序號按自然數順序排列
12、每種物料和產品的代碼是唯一的。變更物料代碼應經申請和批準,然后在物料代碼清單中刪除此物料代碼。
13、除收貨、發后期間外,應保持倉庫大門關閉,工作人員出入一律通過感應門,貨物不得從感應門進出。
14、同種原輔料或包裝材料在同一天到貨有2個批號或以上時,可設亞批號,即在原設置批號后加—1、—2。如_0305—2。
15、退貨產品的接收批號:原始批號+R01的形式,R代表退貨,01代表退貨次數,用流水號表示。如_0318-R03表示批號為_0318的產品第3次退貨。
16、貨位卡用于標志一個貨位一單批物料的品名、規格、批號、數量和來源去向的卡片,識別貨垛的依據。
17、物料質量狀態標識分為待驗、合格和不合格。并分別用黃、綠、紅三種不同色標來區分。
18、物料信息標識包括物料標簽和貨位卡兩種。
19、原輔料接收程序規定,檢查物料時要求包裝完好,標簽清晰可辨,標簽內容有生產批準文號、執行標準、生產批號、生產日期、有效期、生產企業等信息,隨貨有檢驗合格報告單。
20、初驗合格的原輔料在收貨區清潔外包裝,對來貨外包逐件用掃把除去浮灰或用略濕揩布揩去外包裝上的灰塵。
21、原輔料入庫時,按照來貨標示重量隨機抽取進行復核,到貨數量>50件時,復核10-15件。
22、對有溫度、濕度及特殊要求的原輔料應按規定條件儲存在陰涼庫或冷庫。
23、中藥飲片要求供應商使用內包裝,入庫后存放在飲片庫內,不得與未加工、炮制的原藥材同庫存放;直接用于制劑的中藥凈粉應專庫存放,并采用雙層潔凈包裝。
24、中藥材、中藥飲片貯存期間,必須按規定養護,并有養護記錄。
25、按品種、規格、批號分區碼放。一個貨位只能存放同一品種、同一規格、同一批號、同一狀態的原輔料。
26、垛與垛間距、垛與柱間距不少于30cm;垛與地間距不少于15cm;消防過道不少于100cm;倉庫內主要通道不少于120cm。
27、原輔料庫房(含中藥材及中藥飲片)應設置一定數量溫濕度計,每天上午和下午檢查并記錄一次溫濕度,要求常溫庫10-30℃,陰涼庫<20℃,濕度≤65%。超出規定時應采取措施使其恢復至合格范圍。
28、已到復驗期的原輔料及時轉為待驗狀態,通知質量部取樣、復驗,合格后方可使用。特殊情況及時復驗。超過有效期的原輔料按不合格品處理。
29、原輔料發放時,倉庫管理員依據生產指令或需料送料單所列生產物料的品名、批號、規格、數量等進行備料。
30、應按先進先出,近效期先出,零頭先發和被取樣件先發的原則發放原輔料,退回倉庫的生產剩余物料,在下一次生產時應首先發放。
31、直接用于制劑投料的整桶或整袋裝的原輔料應按原包裝發到車間,不得在庫房拆分,以免污染物料。
32、送料員和需料車間在物料收貨區完成交接,由車間轉運員送至物料存放處,車間管理員核對無誤后在需料單上簽字,一聯由領料部門留存,一聯帶回倉庫存檔。
33、原輔料發放完成后,管理員應及時整理貨位,清掃作業場所。
34、中藥材包裝應標明品名、規格、產地、采收(加工)時間、調出單位、質量合格標志。
35、中藥飲片外包裝應當標明品名、規格、產地、批號、生產日期、生產企業名稱、質量合格標志,隨貨應有檢驗合格報告單。
36、直接從農戶收購的中藥材,管理員應在入庫前逐件貼上標簽。
37、對含揮發油多的藥材,如薄荷、當歸、川芎等應置陰涼干燥處保存。
38、毒性和易竄味的中藥材和中藥飲片應當分別設置專庫存放。
39、印刷包裝材料應按首次印刷的原版實樣驗收,核對文字內容、圖案、色澤、材料質量、規格尺寸等。
40、以重量計的包裝材料,應按照來貨標示重量隨機抽取進行復核,≤3件應每件復核重量。
41、包裝材料庫房在合適的位置設置溫濕度計,每天上午和下午各記錄一次溫濕度,要求常溫庫10-30℃,陰涼庫<20℃,濕度≤75%。
42、印刷包裝材料儲存在專庫,或專柜上鎖存放,專人管理。
43、切割式標簽或其它散裝印刷包裝材料從倉儲區運送至生產區的過程中應分別置于密閉的大箱或容器內儲運,以防混淆、丟失。
44、每批發放的與藥品直接接觸的包裝材料均應有識別標志,標明所用產品的名稱和批號。
45、印刷包裝材料的發放有專人負責,特殊情況確需他人代管時,應有部門授權的經崗位培訓合格的人員代理,非指定人員不得隨意替代指定人員履行發放職責。
46、固體試劑、液體試劑分庫存放;氧化劑、還原劑分開存放。
47、需拆包分發的化工原料、試劑在分發時應穿戴防護面具,膠皮手套,發放前庫房應通風10分鐘。
48、易變質、易受微生物污染的物料,儲存時間較長時,領用前應復驗。
49、生產剩余物料退庫時,退庫單及實物經QA檢查員核實,并簽字。50、無原始包裝的物料應增加外包裝,重新標識,注明品名、數量、規格、物料批號、有效期。
51、內包裝破損或疑似污染的內包材、原輔料應重新檢驗合格后退庫。
52、不同批號產品分類存放,合理放置,以利于執行先進先出原則,藥品碼放時應把標簽和有效期標識向外,便于信息識別和核實。
53、成品庫要求常溫庫10-30℃,陰涼庫<20℃,濕度控制在45-75%。
54、管理員填寫成品入庫記錄,包括入庫日期、產品規格、產品批號、入庫數量、入庫人員、接收人員。
55、倉庫接收人員在同一時間段內接收兩批或以上的相同產品或不同產品時,應注意分開接收和存放,避免混批和差錯情況發生。
56、產品在質量管理部門未作出放行前,按“待驗”狀態管理。
57、發運合箱藥品需有醒目的合箱標識,防止發運差錯,在合箱外標簽上,注明全部批號。
58、產品裝貨前檢查:運輸車輛應滿足產品儲存要求;車廂能防水防潮;車廂內沒有積水,生銹、大量灰塵、油污等;隨貨文件(如產品檢驗報告、發運單)備齊。
59、產品發貨要按照外包裝圖示標志要求堆放,不得倒置、重壓,堆碼整齊,高度適中。
60、設置退貨接收批號,按“原始批號+R+流水號”的形式定義接收批號。
61、填寫退貨臺賬,內容應包括產品名稱、批號和/或退貨接收批號、規格、退貨數量、退貨原因、退貨單位和地址、退貨日期。
62、將退貨存放在退貨區,在包裝上逐個粘貼退貨物料標簽。標明“待驗”質量狀態。
63、危化品庫內應使用防爆電器、開關,庫房應安裝避雷設施。
64、注射劑生產使用的溶劑回收后,只能用于同一品種的提取,不得混用。相同品種、不同時間回收的同一溶劑可以合并。
65、倉庫如何防蟲、防鼠
66、不合格物料如何處理
67、要根據物料的供應渠道、運輸距離的遠近、結合上期庫存、物資的緊缺狀況,在保證資金的合理使用,不超儲,不積壓的前提下,編制采購計劃。
68、根據生產計劃與庫存情況,認為確有必要時,提出采購計劃包括品種、規格型號、數量、技術要求(質量)、參考價和需貨日期及供貨單位或采購地點等,其中技術要求(質量)資料另附。
69、采購計劃應體現詢價情況,綜合考慮選擇供應商。
70、采購計劃經部門負責人審核,總經理批準后實施。
71、選擇供應商:根據采購量的大小,選擇一家或數家經質量管理部批準的供應商供貨。
72、采購人員應嚴格按照《藥品管理法》及《經濟合同法》及《中華人民共和國反不正當競爭法》與本規程進行采購。
73、生產物料應向經質量管理部批準的供應商采購,需改變供應商時應按規定重新審批,相同價格應堅持質量第一的原則。
74、先款后貨的物料,到貨檢驗不合格,經辦人應負責聯系退貨、退款或換貨。
75、中藥材水份略有超標但不影響儲存、投料的應扣除重量后入庫。
76、非生產物料的采購,倉庫或使用部門填寫購買申請單,請購部門負責人審批。
企業倉庫規章制度范本篇11
第一章總則
第一條為規范資產處所屬各庫房的管理,保障庫房物資的正常供應,結合實際工作情況,特制定本規定。
第二條本規定適用于所內各庫房管理。
第二章管理機構及其職責
第三條資產處是所內倉庫管理的歸口管理部門。
第四條采購員負責采購物資的入庫及不合格品的處置。
第五條倉庫管理應形成的記錄包括“庫存物資采購計劃單”“器材登記卡”。
第六條倉庫管理人員(簡稱:庫管員)是倉庫管理具體實施的責任人。
第七條庫管員崗位責任制具體內容如下:
(一)堅守崗位、工作積極、主動熱情、方便科研、敬崗愛業。
(二)熟悉器材業務工作流程、物資名稱、型號、規格、性能、用途、保管、保養等知識。
(三)廉潔奉公,不徇私情,嚴格按規章制度辦事,做到盈、虧有原因,損壞有報告,儲備有分析,調整有依據。
(四)器材計帳密切配合,分工協作,做到日清月結,定期盤點,帳物相符,及時處理各種變質和損壞物資。
(五)及時向采購員提出庫存補充計劃,要求做到既可保證供應又避免造成積壓浪費。
(六)嚴格執行物資驗收制度,見貨驗收,把好物資質量關,不合格物資一律不予辦理入庫手續。
(七)物資入庫后,要嚴格按物資的品種、規格、性能分類,科學存放、標識清楚,合理有效使用倉庫面積。
(八)搞好庫房衛生,保持庫房清潔,貨架擺放合理整齊,不能超高、超寬,庫內進出道要保持暢通,便于物品入出庫工作。
(九)定期對貯存條件,貯存物品進行檢查。
(十)做好安全防火、防盜及安全檢查工作。
第三章工作程序
第八條庫管員與采購員要根據科研的需求情況,共同制定全年的庫存物資計劃并隨時做物資補充計劃,及時提出“庫存物資采購計劃單”,做到最佳的庫存倉儲定額,嚴禁造成庫存物資的積壓。
第九條收貨程序
(一)庫管員依據器材入庫單,驗證其產品的數量、型號、規格、合格證等,核對貨物是否與貨單相符,無誤后簽字入庫。
(二)建立健全帳、卡檔案,物資進出要及時、認真填寫器材登記卡,并做好進貨和消耗情況的統計工作,做到日清日結。
(三)庫管員收發貨物時,發現不合格物品應作好記錄,并隔離存放,同時通知部門領導進行處理。
第十條發料程序
(一)嚴格出庫領料手續,庫管員依據課題本、領料單發放物品,發料前對領用物品、審批人等認真審核,嚴禁無領料單及無審批人簽字的發放。
(二)發料后要求領料人在領料單上簽字。
第四章庫房安全管理
第十一條資產處安全網絡圖、倉庫安全管理制度、庫管員崗位責任制等制度掛牌上墻,嚴格參照執行。
第十二條材料庫安全防火制度
(一)庫內應有明顯的“嚴禁煙火”標示牌,倉庫周圍不許堆放木材和其它易燃物品。
(二)庫房的通道及出入口不準堵塞,應保持暢通。
(三)倉庫內不準存放易燃、易爆化學品,貴重物品要與一般物品分開儲存。
(四)庫房內禁止亂拉臨時電源和照明線,如發現電路有故障,應立即找電工修理。
(五)倉庫內嚴禁停放和修理各種機動車、電瓶等,要經常保持庫內清潔。
(六)非工作人員不得進入庫內,如工作需要必須進庫時要經本庫工作人員允許,方可進庫。
(七)倉庫內禁止一切明火,如須動用明火作業時,須經有關部門批準。
(八)倉庫人員每天下班前,對自己所管轄的倉庫要進行一次安全防火檢查,確定無疑后,關好門窗,切斷一切電源及水源,并認真填寫檢查記錄。
(九)對本部位的消防器材需妥善保管,工作人員應熟悉放置地點及使用方法。
第十三條玻璃庫安全防火制度
(一)倉庫內應有明顯的“嚴禁煙火”標示牌,倉庫周圍不許堆放木材和其它易燃物品。
(二)庫房的通道及出入口不準堵塞,應保持暢通。
(三)倉庫內不準存放易燃、易爆化學品,貴重物品要與一般物品分開儲存。
(四)庫房內禁止亂拉臨時電源和照明線,如發現電路有故障,應立即找電工修理。
(五)倉庫內嚴禁停放和修理各種機動車、電瓶等,要經常保持庫內清潔。
(六)非工作人員不得進入庫內,如工作需要必須進庫時要經本庫工作人員允許,方可進庫。
(七)倉庫內禁止一切明火,如須動用明火作業時,須經有關部門批準。
(八)倉庫人員每天下班前,對自己所管轄的倉庫要進行一次安全防火檢查,確定無疑后,關好門窗,切斷一切電源及水源,并認真填寫檢查記錄。
(九)對本部位的消防器材需妥善保管,工作人員應熟悉放置地點及使用方法。
第十四條貴重金屬的安全管理制度
(一)貴重金屬,必須儲存于保險柜中并配備兩把鎖,由2人保管與發放。
(二)科研人員在領用貴重金屬時,必須詳細填寫領料單,經本單位領導簽字,帶貴重金屬卡,方可發放。
(三)庫管員在發放貴重金屬時,要嚴格檢查核對領料單上填寫的品名及數量,認真稱重,避免誤差。
(四)庫管員在發放貴重金屬后,認真填寫貴重金屬隨物卡和總卡,以備后查。
(五)對研究室返納的貴重金屬,庫管員要認真核對裝箱單明細,并讓存放人簽字,分別對貴重金屬稱重做好標簽,裝入保險柜存放。
(六)庫管員在發放貴重金屬后,應該關好水、電和防盜門。
第十五條劇毒藥品庫的、安全管理制度
(一)劇毒藥品,必須儲存于保險柜中并配備兩把鎖,由2人保管與發放。
(二)科研人員在領用劇毒藥品時,必須詳細填寫使用報告,經本單位領導簽字,報保衛部門簽字備案后,方可發放。
(三)庫管員在發放劇毒藥品時,要嚴格檢查核對領料單上填寫的品名及數量,在發放稱重時應帶膠手套,認真稱重,避免誤差。
(四)庫管員在發放劇毒藥品后,應該保存領料單第二聯,以備后查。
(五)對研究室臨時存放的劇毒藥品,庫管員要認真核對裝箱單明細,并讓存放人簽字,分別對劇毒藥品稱重做好標簽,裝入單獨保險柜存放。
(六)庫管員在發放劇毒藥品后,應該關好水、電和防盜門。
第十六條氣體庫安全管理制度
(一)各種鋼瓶必須按照國家標準染色,寫上氣體名稱以示區分。
(二)氣體鋼瓶應專瓶專用,不得任意改動。
(三)各種氣體鋼瓶必須嚴格按氣體性質分類存放,特別是相互接觸可引起燃燒爆炸的氣體,絕不允許在一起存放。
(四)氣體庫房要通風良好,庫管員要經常檢查氣體鋼瓶嘴子,嚴防氣體泄露。
(五)充滿氣體的鋼瓶不得靠近火源,不得受日光爆曬。
(六)鋼瓶嘴子不可隨意擰動,應無油污,不得用膠墊,充滿氣體的鋼瓶要帶好安全帽。
(七)輕拿輕放,不得隨意放倒滾動。
(八)按照國家有關規定鋼瓶要定期檢壓,過壓鋼瓶絕不允許充裝氣體。
(九)庫管員要熟悉掌握各種氣體的基本性質及特性,規范科學地進行管理。
(十)發生火災及時撥打“119”火警電話。
第十七條危險品庫的安全管理制度
(一)化學藥品必須儲存于庫房中,并按其性質分區、分堆、隔距保管,藥品堆垛不得過高、過密。堆垛之間、堆垛與墻壁之間,應該留出一定的間距通道并保障通風良好。
(二)爆炸藥品與放射性物品,必須單獨存放于專門的倉庫中,不得與其他藥品同一庫房存放。
(三)相互接觸能引起燃燒、爆炸或滅火方法不同的化學危險品,不得同庫儲存。如:強烈氧化劑(氯酸鉀、氯酸鈉、硝酸鈉等)與易燃物品,強酸性腐蝕物品,易燃物品與油脂,氰化物與酸性腐蝕物品不能存放在一起。
(四)遇水燃燒,怕凍、怕曬的化學危險品,不許在露天、低溫或高溫處存放。
(五)化學危險品倉庫,應加強保衛,嚴格出入庫制度。庫內嚴禁煙火,杜絕一切可能產生火花因素。如工作需要,必須用火時,需經單位領導同意和保衛部門批準,在指定安全地點進行。
(六)容器包裝要密封完整無損,如發現破損滲漏,必須立即進行安全處理,以防引起燃燒、爆炸或中毒。
(七)性質不穩定容易分解和變質,以及混有雜質而容易引起燃燒爆炸的化學危險品,應該定期進行測溫、化驗,防止自燃或爆炸。
(八)搬運化學危險品時,要輕拿輕放嚴防震動、撞擊、摩擦、重壓和傾倒。化學危險品倉庫,應該保持良好的通風。工作結束后,應該進行安全檢查并切斷電源。
(九)化學危險品倉庫保管員,必須對工作認真負責,克盡職守,并具備一定業務知識,以便有效貫徹各項安全防火措施,確保安全。
(十)化學危險品倉庫,應健全安全防火制度。消防器材、通風設備、防毒設備應設置齊全。
第五章附則
第十八條本辦法由資產處負責解釋。
企業倉庫規章制度范本篇12
為保障倉庫管理工作的正常化,促進生產發展,保障職工的身體健康和公司財產物資的安全,特制定本制度:
第一節、通則
第一條、倉庫管理人員,應熟悉本倉庫所存放物質的品質,保管辦法及注意事項,并會正確地使用本倉庫的安全設施及消防器材。
第二條、倉庫負責人應經常向管理人員進行安全技術管理方面的教育。
第三條、各倉庫的結構必須符合要求,不得任意修改,門窗一律向外開。
第四條、庫內存放的產品要按規定排列整齊,不得紊亂。入庫時按產品日期分別掛牌標明,決不允許因保管不善造成意外事故和損失。
第五條、庫內產品不得擅自堆積太高,應規定庫內安全容量。
第六條、庫內應保持良好通風,必要時可安裝通風設備。
第七條、同一庫內不得亂放互相起作用或互相影響的產品,應放置品質相同的產品。
第八條、各庫的照明系統,須按時聯系有關部門及時作好技術檢查,檢修,以免失效。
第九條、倉庫用的一切防火設備要經常檢查,保存完整好用。其數量按規定配備。
第十條、倉庫內部和周圍,嚴禁煙火。
第十一條、倉庫保管員每天上下班時,對庫內外要巡視一次,門窗是否牢固,是否有其它異狀發生,如有可疑情況應及時向有關部門報告以便追查處理。
第十二條、倉庫周圍和內部,不得有垃圾或易燃物品積存,以免引起火災。
第十三條、外來人員未經倉庫主管領導批準不得擅自進入倉庫,安全檢查人員憑證件可進入檢查。
第十四條、處罰
(1)對本規定執行不力的當班人員、管理人員分別處100元、200元罰款,造成事故的,根據事故輕重和損失大小處200—1000元罰款,特別嚴重的解除勞動合同,
(2)對違反規定,在倉庫抽煙動火人員處100元罰款,并責令其參加安全教育。當班人員不及時制止的,處100元罰款。
第二節、油類倉庫安全管理制度
第十五條、油庫管理人員必須精通倉庫各種油類安全存放的知識及有關注意事項,并會正確使用該油庫的安全設施及消防器材。
第十六條、油庫主管負責人經常對油庫人員進行業務培訓,有關安全及消防知識的教育,并進行考試。
第十七條、各油庫的建筑及設備必須適合各種油類貯存。
第十八條、油庫內嚴禁煙火,庫內外應保持清潔整齊,不得有破布,木屑垃圾等易燃物,倉庫附近道路必須暢通,不得有礙消防車通過的障礙物。
第十九條、各種油庫必須設有充足合格的消防設備和黃沙,并經常進行檢查。
第二十條、油庫照明必須是防爆燈,電線要有保護管,禁止使用明電線或破電線。
第二十一條、各類油物要分開保管,不得混放一起,以免領取出現錯誤。
第二十二條、搬動油桶時不得亂撞亂摔,要輕拿輕放,防止發生事故。
第二十三條、倉庫應有良好的通風條件,以保持室內溫度適宜,如室溫達到32℃應盡量避免搬運發放。
第二十四條、開啟油桶時,禁止用鐵器敲打,必須使用銅質或鋁質工具。
第二十五條、非油庫工作人員未經允許不得隨意入內,嚴禁穿鐵釘鞋,帶火柴及其它引火物入內。
第二十六條、處罰
(1)對本規定執行不力的當班人員、管理人員分別處100元、200元罰款,造成事故的,根據事故輕重和損失大小處200—1000元罰款,特別嚴重的解除勞動合同,
(2)對違反規定,在油類倉庫抽煙動火人員處100元罰款,并責令其參加安全教育。當班人員不及時制止的,處100元罰款。
第三節、物品試劑倉庫安全管理制度
第二十七條、倉庫管理人員必須對所有存放物品試劑的品質,保管辦法及安全注意事項精通熟悉,并會正確地使用本庫的安全及消防設施。
第二十八條、倉庫主管領導須經常對倉庫管理員進行業務,安全及消防知識教育,并定期進行考試。
第二十九條、倉庫周圍要保持清潔。不得存放易燃易爆物品,道路要保持暢通無阻。
第三十條、倉庫的電氣設備及照明必須是防爆型,并定期檢查,保存完整無損。
第三十一條、庫必須備用足夠,合適的消防設備。
第三十二條、倉庫存放的物品試劑,要排列整齊分類保管,不得將品質不同的和有抵觸的物品試劑混放在一起。
第三十三條、倉庫存放的物品試劑必須貼有明顯的品名標號,以防領錯。
第三十四條、搬動物品、試劑時,必須輕拿輕放,禁止摔打和撞擊,如包裝有破捐損的應立即處理。
第三十五條、庫內嚴禁煙火及攜帶引火物。
第三十六條、非本庫人員不得隨意入庫,如因工作需要必須入庫時,應在登記簿上登記,經倉庫主管領導同意后方可進入。
第三十七條、處罰
(1)對本規定執行不力的當班人員、管理人員分別處100元、200元罰款,造成事故的,根據事故輕重和損失大小處200—1000元罰款,特別嚴重的解除勞動合同,
(2)對違反規定,在物品試劑倉庫抽煙動火人員處100元罰款,并責令其參加安全教育。當班人員不及時制止的,處100元罰款。
企業倉庫規章制度范本篇13
倉庫管理基本規定:
一、物料管理須按照幾點原則:先進先出、物以類聚、賬實相符、物料按規定存放等。
二、倉庫流程分為:進料流程、發放流程、庫存品管理等。
三、倉庫管理人員職責:
(1)負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。
(2)提出倉庫管理意見及物資采購計劃,在批準后貫徹執行。
(3)嚴格執行公司倉庫保管制度及其細則規定,防止收發貨物差錯出現。
(4)入庫要及時登帳,手續檢驗不合要求不準入庫;出庫時手續不全不發貨。
(5)負責倉庫區域內的治安、防盜、消防工作,發現事故隱患及時上報,對意外事件及時處置。
(6)合理安排物料在倉庫內的存放次序,按物料種類、規格、等級分區堆碼,不得混堆和亂堆,保持庫區的整潔。
(7)負責將物料的存貯環境調節到最適條件,防止鼠害、蟲咬等,
(8)負責定期對倉庫物料盤點清倉,做到帳、物、卡三相符,協助主管人員做好盤點、盤虧的處理及調帳工作。
(9)負責倉庫管理中的出入庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和建檔工作,及時編制和按時上交相關的材料收支存報表,及時準確地登記材料明細分類帳簿。
(10)以公司利益為重,愛護公司財產,不得監守自盜。
(11)完成采購業務部及財務部臨時交辦的其他任務。
倉庫管理工作程序規定
一、目的:對工程物資、歌舞總會、客房用品、茶樓物資和辦公用品進行控制。
二、適用范圍:適用于本公司物料的存儲管理。
三、規定內容
1、倉庫分類:本公司倉庫可分為辦公用品倉、歌舞總會物資倉、客房用品倉、茶樓物資倉、工程物資倉五個倉庫。
2、庫區:存放物料的區域,通常分為:合格品區、收貨區、輔助區、不合格品區。合格品區:存放合格物料的倉儲區;收貨區:沒有辦理登記的入庫物料存放的區域;輔助區:存放辦公用品,禮品、暫存物料的區域;不合格品區:不合格物料的存放的區域。
3、物料驗收:
(1)倉管員對采購購回的物品無論大小、多少等都要進行驗收。要做到:
a、與實物的名稱、型號、規格、數量等不符的不驗收;
b、對購進物品已損壞的不驗收;
c、對購進的食品、酒水等原材料超過保質期的不驗收;
d、發票所計數量與實物不符,但名稱、型號、規格相符的可按實際數量驗收入庫。
(2)驗收后,要根據發票上列明物品名稱、型號、規格、單位、單價、數量和金額填寫入庫單一式三份,一份倉管留底,一份交送貨人連同發票交財務部報賬,一份交財務會計處。
4、物料入庫:根據檢驗結果,庫房人員將已有明確標識的合格物料入庫,不合格物料清點后入不合格品區,同時通知采購部門讓其通知廠商辦理退貨事宜。
5、物料存放:
(1)物料要分類存放。庫房按物料類別及工作流程劃分為各個存儲區,各類物料要分類存放,同類物料集中存放,不得混放。物料存放應科學、合理、整齊、有序,嚴防物料翻倒。
(2)庫房內要保持衛生、整潔。貨區內不得存放任何無標記或者無記錄的物料。
(3)庫存物料應包裝完好,發現破損及時更換。用防靜電材料包裝的物料,要按原包裝形式存放。標注存放要求的貨箱,應按要求存放,以避免造成物料的損耗與毀壞。
(4)防止物料受潮,雨季尤其要注意,必要時要通風。晴天時要開窗換氣。易受潮物料包裝箱內要放防潮劑,并定期檢查防潮情況。
(5)庫房管理安全第一,要做好消防工作,每個倉庫配備兩至三個滅火器,出現異常情況應及時上報領導。
(6)出、入庫物料的裝卸搬運應由庫房管理人員負責控制,應輕拿輕放,嚴禁野蠻操作。
6、物料出庫:
(1)各部門、各單位的領貨人員一般要求專人負責。領料員先填好領料單和相關負責人簽名,倉管員憑單發貨。
(2)倉管根據領料單實發數量填寫出庫單,出庫單一式三份,領料單存根聯留底,客戶聯交領料人,會計聯交財務部會計。
(3)倉庫對任何部門均按正規手續發貨,嚴禁先出貨后補辦手續或白條頂庫。
(4)各部門領料時間規定:工程部上午8:00-9:00、下午14:00-15:00;歌舞總會下午17:00-17:30;餐飲部上午10:00-10:30;房務部上午9:00-9:30。
7、盤點與賬務處理:
(1)倉庫物資要求每月底盤點一次,做到帳物相符。盤點期間原則上停止發貨,實在急用的當下月發貨。盤點有盤虧盤盈的情況需查明原因,上報領導處理。將盤點結果列明細報財務表審核。
(2)物料出、入庫房每日要記賬,記賬要有原始憑證如:出庫單和入庫單,無原始單據一律不能進帳,原始單據必須有各自的編號。按記賬原則、方法和要求設立賬簿并登記入賬。賬簿要做以整齊、清潔、一目了然。
8、倉庫檔案管理:
(1)倉庫檔案主要有:
a、送貨單或收款明細單;
b、入庫單;
c、領料單;
d、出庫單;
e、實物賬簿。
(2)原始單據保管期限為一年,實物賬薄保管期限為二年。超過保管期應立即移交相關部門封存,并填寫移交清冊。移交清冊需相關負責人簽字。
企業倉庫規章制度范本篇14
物業管理與維修科是總務處倉庫管理的主管部門。各科室、中心是材料領用及使用的監督部門。倉庫保管員是維修耗材進出庫的具體管理人員。
一、維修耗材入庫規定
(一)維修耗材采購回來后首先辦理入庫手續。由綜合管理科協同物業管理與維修科監督供貨商向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量,并檢查好物品的規格、質量,做到數量、規格、品種,價格準確無誤,質量完好,配套齊全,并在接收單上簽字(綜合管理科、物業管理與維修科要在入庫登記簿上共同簽字確認)。
(二)維修耗材進庫根據入庫憑證,現場交接接收,必須按所購耗材條款內容、質量標準,對耗材進行檢查驗收,并做好入庫登記。
(三)維修耗材驗收合格后,應及時入庫。
(四)維修耗材入庫,要按照不同耗材的型號、材質、規格、功能和要求,分類、分別放入貨架的相應位置儲存,在儲存時注意做好防銹,防潮處理,保證貨物的安全。
(五)維修耗材數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改,應查明原因,是否有漏入庫,多入庫問題。
(六)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞,倒置。其中貴重物品應妥善保存,以防盜竊。
(七)做好防火、防盜、防潮工作,嚴禁無關的人員進入倉庫。
(八)倉庫保持通風,保持庫室內整潔,由于倉庫的容量有限,貨物的擺放應整齊緊湊,作到無遮掩,標牌要醒目,便于識別辨認。
二、維修耗材出庫規定
(一)維修耗材出庫,倉庫管理員要做好記錄,領用人簽字。
(二)維修耗材出庫,數量要準確(賬面出庫數量要和出庫單,實際出庫實際數量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改,應查明原因,是否有漏出庫,多出庫問題。
(三)倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨,無單不發貨,內容填寫不準確不發貨,數目有涂改痕跡不發貨。發貨單由具體管理部門負責人簽字認可,由維修人員持單領用。發生上述問題時,管理員應及時的與具體管理部門責任人做好貨物的核對,保證發貨的正確性。
(四)為防止出現出庫貨物差錯,要嚴格遵守出庫制度,領取維修材料時維修人員應先寫好出庫單,并且由具體管理部門負責人簽字后,交倉庫管理人員進行出庫登記工作,完成后才可以到倉庫領取貨物。
(五)保管員要做好出庫登記,并定期向物業管理與維修科和財務部門做出入庫報告。物業管理與維修科要監督保管員按月核對庫房的維修耗材,做到帳帳相符,帳物相符。
三、維修耗材倉庫盤點
(一)物業維修與管理科負責組織倉庫盤點,可以邀請相關部門負責人共同參與。
(二)倉庫盤點分月盤點、學期盤點和年度盤點。月盤點以“抽查”為主,重點抽查出庫比較頻繁的材料品種;學期盤點和年度盤點定期在學期末、年度末進行,要對倉庫整體盤點。
(三)盤點時必須詳細記錄盤點情況,參加人確認簽字。
(四)盤點后,物業管理與維修科應對各類材料進行分類統計,以便核定使用部門提出的下個采購計劃。
四、廢件回收
為防止學校國有資產流失,凡維修的廢件在固定資產帳的要辦理入庫。由使用單位負責辦理相關手續。
企業倉庫規章制度范本篇15
1、入庫管理程序
(1)原料入庫:貨到→倉管員核實定單→通知化驗室檢查檢驗原料產品質量→合格后過磅驗收數量→辦理入庫登帳手續→入庫并分堆碼放和標明入庫時間、來源、數量。檢驗不合格的原料須明確標識,按規定進行處理或作退貨處理。
(2)成品入庫:經保鮮加工包裝而成的成品竹筍產品→由貨物傳遞間→倉管員根據計數和檢驗單辦理入庫登帳手續→分類分別堆放,并作好標識,入庫時間、來源、數量。
2、出庫管理程序
(1)原料出庫:憑領料單辦理出庫登帳手續,按先入先出原則,由指定人員入庫領料出庫。
(2)成品出庫:根據產品銷售要求,將成品計數后,由倉管員辦理相關登帳手續。
3、倉儲管理要求
(1)保持貯存環境干燥、衛生、清潔,防止貯存產品的變質損壞。
(2)成品入庫前,必須對空倉進行消毒、殺蟲,做好倉房維護工作。儲藏期間,注意觀察竹筍有無漏袋、破損、脹袋、漏箱、溫度、濕度、品質變化,如發現異常,應及時采取措施。
(3)非倉管人員或指定領料人員,禁止進入庫房或庫區。
(4)倉管人員每周檢查一次庫存和貯存質量狀況,并及時向營銷部、生產部主任通報原料和成品的庫存情況。
(5)當天發生出入庫臺帳,需在第二天9∶30以前報交財務部。
(6)倉儲檢查由財務部會同生產部進行,2周一次。發現賬物不符,造成損失的,照價賠償,其中80%由倉儲員負責,20%由庫管組長負責。
企業倉庫規章制度范本篇16
為規范倉庫物料管理;特規定如下;
1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢雜進倉物料的規格,質量和數量,發現與發票數量不符,以及質量、規規不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并立即向廚師長匯報。
2、經辦理驗收手續進倉的物料,必須填制‘人庫單’,并及時上交財務輸單員。物料經驗收合格、辦理進倉手續后,如出現短斤小兩、變質、霉爛、變形等問題,均由倉管員負責。
3、為提高各部料料工作的計劃、加強倉庫物資的管理,采用隔餐報單及隔餐領料模式。
4、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的管理模式,倉管員根據庫存情況及時定申購計劃,以控制庫存數量。
5、倉管員因未能及時提出申購而造成供應短缺,其責任由倉管員承擔.
6、各部門領用物料,必須按公司要求規范填制‘領料單’。
7、倉管人員必須嚴格按先辦手續后發貨的程序發貨,嚴禁白條發貨,嚴禁先出貨后補手續。
8、嚴禁倉管員以外的工作人員進入倉庫重地,如有違規,追究倉管員失責任,并處理倉管員50元/次。
9、倉管員每天作好干貨與調味品流水帳,作到貨物先進先出原則及是登記進貨、領料、庫存數量,每編制‘庫存物資余量表’,并報財務部一份
10、倉管員應定期盤點庫存物資,發現升溢或缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續,經領導批準,并報財務部一份。
11、新與倉庫發生供貨關系的供貨商一定要求留有營業執照攤位號,產品合格證證、檢驗報告\身份證等,以上均復印件備好.
12、倉庫內不得出現過期、變質、無證產品入庫,違者嚴肅處理。
一、領用物品計劃報告程序;
1、凡領用物品,根據規定須提前作計劃,報庫存部門準備;
2、倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領取;
二、發貨與領取;
1、各部門單位得領貨一般要求專人負責;
2、領領員要填好領料單‘日期、名稱、規格、型號、數量等、’并簽名,倉管員憑單發貨;
3、領料單一式二份;倉管員一份。憑單人帳;會計一份,憑單輸單并保存原單;
4、發貨時倉管員要注意物品先進先發、后進的后發。
三、盤點程序;
1、倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點。
2、將所盤結果列明細表報財務部審核;
3、盤點期間停止發貨。
四、計帳程序;
1、設立帳本和登記帳。帳本要整齊、全面、一目了然;
2、帳本要分類設置,物資要分品種、型號、規格等設立帳戶;
3、記帳時要先審核發票和驗收單,無誤后再入帳,否則要退回倉管員補齊手續后才能人帳;
5、月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;
6、與倉管員校對實物帳,每月與財務部會計對帳,保證帳物相符、帳帳相符。
五、建立檔案制度;
1、倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物帳簿;
2、會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細帳和會計報表。
企業倉庫規章制度范本篇17
一、倉庫保管人員的要求
1、庫保管人員應熟悉其所管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規格用途、存放期限等。
2、及時、準確的做好記帳工作,如實反映物資的庫存及發放情況。
3、經常保持倉庫環境的整潔文明、各種物資存放整齊。
二、驗收進庫制度
1、所有物資進庫前由采購經辦人填寫一式四聯收料單,收料單的內容包括物資的名稱、規格、數量、單價和金額。
2、倉管人員或申購人對進庫的物資必須驗收其質量是否符合使用要求,
3、凡尚未取得發票而先進庫的物資,倉管人員或申購人必須核對收料單所列的品名、規格、數量與實收物資及送貨單是否相符。
4、已取得發票的物資,還必須對發票上所列的內容進行核對。
5、收料單一式三聯,倉管人員驗收后,其中:
1)第一聯倉庫留存,作收貨的記帳依據;
2)第二聯送財務部隨同發票報銷;
3)第三聯領料人自存
三、保管制度
1、倉庫各種物資的存放,應適應各種物資存放的條件進行分類、定位。
2、倉管人員必須經常檢查物資存放的情況,發現物資有變質情況時,應及時進行處理。
3、各種物資應做到帳實相符,并每月進行一次盤點。
1)、盤點中發現有盤盈、盤虧及變質等情況應查明原因及時報告主管部門及財務部;
2)、情況嚴重時,應及時報告公司領導。
3)、盤點報告在每月3日前報財務部匯總。
4、主管部門應對一些主要的物資定出最低庫存量。倉管人員必須隨時掌握其庫存情況,凡有物資接近其最低庫存量時,應及時通知有關部門。
5、各倉庫應分品種、規格設帳登記各種物資的收、發、存情況,并定期進行帳實核定。
6、每月29日前,各部門、小區管理處應向綜合事物部提交次月增加物資清單,以便購買。
7、凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的),需辦理進庫手續,倉管人員應另設帳登記、保管。